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Guía interactiva · 2 minutos

¿Qué le toca declarar a tu empresa en USA?

Responde unas preguntas y te armamos tu mapa exacto: qué formas presenta tu LLC o C-Corp, cuándo vencen, qué multas evitas y cómo lo hacemos por ti. Sin pedirte un solo dato fiscal.

🧭 Diagnóstico fiscal gratuito

🔒 Nada de lo que respondas sale de tu navegador. El detalle de tu declaración se captura después, dentro de tu panel.

Referencia rápida

Obligaciones anuales ante el IRS, por tipo de empresa

🧍 Single-Member LLC (dueño no residente)

  • Formas 1120 + 5472 — informativas, obligatorias aunque no factures. Vencen el 15 de abril (prórroga 7004 hasta el 15 de octubre).
  • Multa por omitir la 5472: $25,000 USD por año.
  • Renovación estatal + agente registrado cada año, según el estado.
  • Operando 100% remoto, normalmente sin income tax federal: tributas en tu país.

👥 Multi-Member LLC (2+ socios)

  • Forma 1065 — vence el 15 de MARZO (un mes antes; prórroga hasta el 15 de septiembre).
  • Schedule K-1 por cada socio, con su porcentaje y resultados; algunos socios pueden necesitar ITIN.
  • Multa por 1065 tardía: corre por socio y por mes (más de $200 c/u).
  • Para declarar necesitarás: socios y porcentajes (suman 100%), movimientos de capital del año y estatus fiscal de cada socio.

🏢 C-Corporation

  • Forma 1120 con impuesto real: 21% federal sobre utilidades.
  • Forma 5472 si un accionista extranjero tiene 25% o más.
  • Franchise tax estatal (Delaware es el caso clásico) + annual report.
  • Retención sobre dividendos a accionistas extranjeros: 30% o tasa de tratado.

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Dudas frecuentes

Preguntas sobre los impuestos de tu empresa en USA

¿Una LLC de no residente paga impuestos en Estados Unidos?

Si opera 100% remoto, sin empleados ni local propio en USA, normalmente no paga income tax federal americano: sus ingresos tributan en el país de residencia del dueño. Lo que sí es obligatorio cada año es INFORMAR al IRS: Formas 1120 + 5472 para single-member LLC, o Forma 1065 con K-1 por socio para multi-member.

¿Qué pasa si no presento la Forma 5472?

La multa es de $25,000 USD por año y por empresa, aunque la LLC no haya facturado. Si tienes años pendientes, conviene regularizarlos antes de que el IRS notifique: la mayoría de los casos gestionados a tiempo no generan sanción.

¿Cuándo vencen las declaraciones de mi LLC?

Single-Member LLC: 15 de abril (con prórroga 7004 hasta el 15 de octubre). Multi-Member LLC: 15 de MARZO — un mes antes — con prórroga hasta el 15 de septiembre. La multa de la 1065 tardía corre por socio y por mes.

¿Los socios de una Multi-Member LLC necesitan ITIN?

Depende del caso: la 1065 genera un Schedule K-1 por socio, y según su situación (ingresos conectados a USA, retenciones, 1040-NR) algunos socios necesitan tramitar su ITIN. Al preparar tu declaración lo confirmamos socio por socio.

¿Cómo sé si soy residente fiscal de USA (substantial presence)?

Eres residente fiscal si tienes ciudadanía o green card, o si pasas suficiente tiempo físico en USA: la regla suma los días de este año + 1/3 de los del año pasado + 1/6 de los de hace dos años; si llega a 183, el IRS te considera residente fiscal y declaras ingresos mundiales.

¿Esta guía guarda mis respuestas o mis datos?

No. El diagnóstico corre en tu navegador y no captura información fiscal. Los datos de tu declaración (movimientos, socios, porcentajes) se llenan de forma guiada dentro de tu panel cuando ya eres cliente, y el pago también se hace ahí.

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